你好 ;? 轉(zhuǎn)到 實收資本去或者是還款后重新轉(zhuǎn)入 備注投資款??
你好 之前舊法人的投資款未備注為投資款的我們放在其他應(yīng)付賬戶里面 后面更換法人之后 這邊錢怎么處理呢(私底下新舊法人已經(jīng)款項理清)?
我們公司是小規(guī)模納稅人,之前做項目,投入了200萬,全部掛在了其他應(yīng)付款里,因為是指望項目做成功以后,賬上有錢,就直接還回去,可是項目失敗了,這個200萬也不可能還回去了,但是其他應(yīng)付款一直掛了200萬,這個怎么處理好呢?200多萬是由不同的人打款進(jìn)來的。因為永遠(yuǎn)不可能還回去了,所以其他應(yīng)付款該怎么做平,符合稅法的情況下
老師你好,我們公司之前是一家認(rèn)繳制公司,這個月老板找了幾個股東,把投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上了,可是一個股東他永自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆,又以他自己公司的名義轉(zhuǎn)了一筆,我應(yīng)該把私人卡轉(zhuǎn)的款和公司的應(yīng)該分開對嗎? 2、我們公司的老板的私人卡凍結(jié)了,他用自己微信的錢轉(zhuǎn)到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的賬戶,請問我應(yīng)該怎么處理? 他們這幾個股東投的款項到賬以后還要去工商管理部門變更股東章程對嗎
您好老師!老板手下有個公司準(zhǔn)備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已,其他往來款也都清零了,近一年來公司名下也只有法人一人,平時發(fā)給法人的工資和繳納社?!,F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了,想把目前的余額留交社保(法人不想斷交社保)請問法人的工資怎么處理好呢?因為利潤分配未分配利潤余額有正數(shù)4000多元,現(xiàn)在還需要做工資計提嗎?
老師你好,我們這邊的經(jīng)理在4月份的時候墊付了五萬的豬款,這筆錢是別人借給我們公司的,但是直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理,沒有走公戶,豬款已經(jīng)結(jié)清了,之后又借了一個22萬給我們,另外轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理23萬。我們經(jīng)理轉(zhuǎn)到我們的公戶里面?,F(xiàn)在要50萬還給他,還要給5千的利息,走公賬的45萬可以直接退回,但是沒有走公戶的5萬怎么處理,怎么平賬呢
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
未備注投資款也可以轉(zhuǎn)到實收資本嗎?
你好; 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)? 實收資本去??