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您好老師!老板手下有個公司準(zhǔn)備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已,其他往來款也都清零了,近一年來公司名下也只有法人一人,平時發(fā)給法人的工資和繳納社保?,F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了,想把目前的余額留交社保(法人不想斷交社保)請問法人的工資怎么處理好呢?因為利潤分配未分配利潤余額有正數(shù)4000多元,現(xiàn)在還需要做工資計提嗎?

2023-06-12 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 09:47

你好;? 你去看看負債表里面的期末數(shù)據(jù) 還有哪些; 我們在一個個來清理 ;你先看下負債表 好判斷的?

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 09:53

那請問需要計提工資嗎?如果計提了余額不足發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2023-06-12 09:55

你好;? ?如果確實有工資發(fā)生; 可以計提; 只是不支付; 到時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 會影響 利潤產(chǎn)生所得稅的?

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:00

那如果不計提工資也不發(fā)工資,只是幫法人繳納社保而已,可以這么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:04

你好; 有風(fēng)險的;? 社保和個稅要同步的?

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:06

那只能計提工資了

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:08

老師,但是繳納社保費,不發(fā)工資的話,個稅是零申報呢

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:11

是的;? ? 不發(fā)工資;暫時先0申報對的;? ??

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:14

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:15

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:52

老師,還有一個問題就是:2021年11月份開始致2022年12月份,本應(yīng)由個人承擔(dān)部分社保的費用,沒有扣除,天宮已經(jīng)離職了,現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款期末余額借方還有1560元,為了清零這科目,現(xiàn)在怎么寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:56

你好; 說明你繳納了; 沒有工資扣除;? 那離職了 ; 你走; 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 10:59

不用到“調(diào)整以前年度”這科目吧

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:06

你好; 不用走這個科目的

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快賬用戶9677 追問 2023-06-12 11:08

好的,非常感謝您老師

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:10

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??

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你好;? 你去看看負債表里面的期末數(shù)據(jù) 還有哪些; 我們在一個個來清理 ;你先看下負債表 好判斷的?
2023-06-12
您好,按社保系統(tǒng)數(shù)據(jù)做賬,剩余部分做工資
2023-04-06
交社保的錢是誰出的?也是借的錢嗎?如果是的話,增加你的其他應(yīng)付款,減少你的未分配利潤。
2023-01-12
你好,注銷之前把你的余額清理了之后,需要去申報稅款的,提前申報,比如在三月份你想住校的話,你在二月就可以辦理呀,提前申報第一季度的稅款。
2023-02-16
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-02-14
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