您好,開專票和普票的賬務(wù)處理是一樣的。 借 銀行存款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 最大的區(qū)別在于稅務(wù)上,開具了專票就一定會(huì)涉及繳納增值稅的,而如果本月(或季度納稅小規(guī)模納稅人)符合免征增值稅政策的話,就可以免征增值稅。
小規(guī)模納稅人,開具增值稅普通發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)本年6月份有一張發(fā)票開錯(cuò)了,稅控盤和做帳分別應(yīng)該怎么處理?
你好,老師 小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票和專票怎么做賬?還有就是別人開給我們的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場(chǎng)繳納了 但是錢一直沒有收到 請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)教一問題: 我們是幼兒園(小規(guī)模) 但我們購(gòu)買稅控盤開發(fā)票,收到了稅控公司開具的增值稅專票, 我們應(yīng)該怎么處理呢? 小規(guī)模是不能收專票的噠
老師,我們是小規(guī)模納稅人,12月份自己用稅控盤開了一張?jiān)鲋刀悓F?,?qǐng)問怎么做賬務(wù)處理呀?和普票有什么區(qū)別?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
我們這邊專票不管開的金額是多少在申報(bào)時(shí)都要繳稅的,不存在免征,只有開普票沒超過45萬(wàn)是免征的,所以分錄不知道該怎么寫?。?
無(wú)論是開專票還是普票,分錄就是上面的了,只是如果是普票符合免征政策,季度末(或月末,具體看您公司是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)),再做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入(或其他收益)