借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣就可以。
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,我想請教下,個體工商戶的餐飲店,每季度開出了餐費發(fā)票,沒有超過45萬,我入賬的時候時候是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 嗎
老師,就是每個月開發(fā)票做賬時候,如未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,等下個月扣了稅金后,賬務(wù)處理是,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,稅金及附加城建稅,教育費附加,地方教育費,貸,銀行存款。如果沒有超過小規(guī)模45萬,開發(fā)票計入應(yīng)交稅金應(yīng)該怎樣處理呀,老師
老師,你好!我想問一下,我們公司收入時沒開發(fā)票,做賬的時候分錄要寫應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費嗎?我每次都借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 沒寫應(yīng)交增值稅
營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進修,這個進修費開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
請問老師,開設(shè)公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計提完了,對方還要給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請問匯算清繳的時候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報表選擇小企業(yè)會計準則
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做???
工商上面利潤分配原則是按照實繳 還是認繳比例來,因為我們公司實繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購進砂石,然后銷售時候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會計與學校食堂的會計財務(wù)處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時暫估成本調(diào)減,填在哪一行