你好,未達(dá)到起征點(diǎn),普票免稅,直接填入免稅欄,不填減免報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn),需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫(xiě)?
小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售額季度未達(dá)起征點(diǎn),增值稅享受1%的政策,納稅減免申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn),該怎么填寫(xiě)增值稅及附加稅報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是說(shuō)是小規(guī)模減按1%填報(bào)要填寫(xiě)減免申報(bào)表
未達(dá)起征點(diǎn)的收入直接全免的,不用特意填寫(xiě)附表
稅務(wù)局提示這個(gè)的
你主表怎么填的,還有你不要去填附表,直接忽略附表保存上報(bào)
主表就是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額別的都沒(méi)填
你確認(rèn)金額對(duì)的,就忽略這個(gè)通知,那個(gè)免稅報(bào)表你要有應(yīng)交稅費(fèi)才能填的,你的主表如果本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0填這個(gè)就錯(cuò)了