您好,一般是當(dāng)月扣上月的,也看當(dāng)?shù)卣?/p>
老師您好!請問公司在做工資這塊分錄,會(huì)計(jì)好像沒有計(jì)提公司繳納社保,而是直接做扣款的分錄,借管理費(fèi)用 貸銀行。請問這樣合適嗎?對(duì)企業(yè)有影響嗎?謝謝
老師,您好!請問公司社保都是當(dāng)月扣當(dāng)月的嗎?如果是,還需要計(jì)提嗎?還是在繳納(扣款)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用?因?yàn)榭劭罘袷窃谠鲁?0號(hào)左右,而計(jì)提一般是在月底,這樣是不是計(jì)提就沒有意義?謝謝!
老師你好 請問我們公司的員工社保繳納賬務(wù)處理是沒有計(jì)提的 銀行扣款當(dāng)月就借管理費(fèi)用(包扣員工自己繳納部分) 貸銀行存款(也是包括員工自己繳納) 然后工資也是直接扣除員工自己社保費(fèi)做的計(jì)提 這樣對(duì)嗎
老師您好,請問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請問公司注銷利潤表剩下的未分配利潤怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請退稅嗎
老師,請教下 ,酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單,借:材料采購-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
我查了一下,四川是當(dāng)月扣當(dāng)月的,那是不是就不用計(jì)提了?
您好,也是需要計(jì)提的