不是的,你把獎(jiǎng)金填寫上自己就計(jì)算稅金的,不是用除以12數(shù)據(jù),適用獎(jiǎng)金全額填寫
老師:我們公司要申報(bào)年終獎(jiǎng),從綜合所得稅申報(bào)里面的全年一次性獎(jiǎng)金收入里面申報(bào),這個(gè)要怎么填,本期其他扣除是填什么,已繳稅額是填每月已申報(bào)繳納的稅額嗎
老師,我要申報(bào)幾個(gè)高層的一次性年終獎(jiǎng),單獨(dú)申報(bào),在系統(tǒng)里面全年一次性獎(jiǎng)金收入填寫完數(shù)據(jù)后,其他扣除的數(shù)據(jù)在哪里填寫,優(yōu)惠政策不是說年終獎(jiǎng)/12月,這個(gè)數(shù)填寫在哪里,免稅收入還是本期其他扣除還是減免稅額?
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕164號《關(guān)于個(gè)人所得稅法修改后有關(guān)優(yōu)惠政策銜接問題的通知》,關(guān)于全年一次性獎(jiǎng)金、中央企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績效薪金延期兌現(xiàn)收入和任期獎(jiǎng)勵(lì)的政策:居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金等計(jì)算征收個(gè)人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)〔2005〕9號)規(guī)定的,在2021年12月31日前,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(以下簡稱月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=全年一次性獎(jiǎng)金收入×適用稅率-速算扣除數(shù) 居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,也可以選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅。自2022年1月1日起,居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,應(yīng)并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 從下表規(guī)定中大家可以發(fā)現(xiàn)從2019年1月1日至2021月12月31日這三年期間,可以任意在兩種年終獎(jiǎng)計(jì)稅方法中選擇,而兩種方法的計(jì)算結(jié)果可能不同。例如,企業(yè)職工小劉月工資10000元,不考慮其他專項(xiàng)附加扣除。 第一種情況:2019年12月單位發(fā)放一次性年終獎(jiǎng)36000元。那么,小劉年終獎(jiǎng)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元? 第二種情況:2019年12月單位發(fā)放一次性年終獎(jiǎng)36001萬元。那么,小劉年終獎(jiǎng)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元? 綜合所得稅率表(按月) 級數(shù) 全月應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過3000元的 3 0 2 超過3000元至12000元的部分 10 210 3 超過12000元至25000元的部分 20 1410 4 超過25000元至35000元的部分 25 2660 5 超過35000元至55000元的部分 30 4410 6 超過55000元至80000元的部分 35 7160 7 超過80000元的部分 45 15160
老師,2022年12月個(gè)人所得稅我已經(jīng)申報(bào)了,但是全年一次性獎(jiǎng)金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),到時(shí)候我們要發(fā)放年終將時(shí)候,我們是要給他們申報(bào)個(gè)稅,他們年鐘獎(jiǎng)也要算在他們2022年收入里面。這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
老師,我現(xiàn)在要變更12月個(gè)人所得稅,因?yàn)樯婕暗教岢?,但?2月個(gè)人所得稅我已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在我要把他們提成計(jì)算到去年全年一次性獎(jiǎng)金收入,但是我進(jìn)入個(gè)人所得稅系統(tǒng)又沒得變更,就只有把12月工資薪金所得那里有個(gè)清楚數(shù)據(jù),是不是需要清楚數(shù)據(jù)后重新填寫12月工資薪金
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可是現(xiàn)在我只錄入其中一個(gè)高層的年獎(jiǎng)金3萬,系統(tǒng)直接就按3萬*3%稅率=900元的個(gè)稅了,不是說按30000/12=2500,不超3000的話就按3%理應(yīng)就是2500*3%=75元個(gè)稅嗎
不是,你獎(jiǎng)金/12是找稅率,稅率確定后還是用獎(jiǎng)金總額計(jì)算的
喔,這樣子算的是嗎,我理解錯(cuò)了,那如果有專項(xiàng)扣除已經(jīng)在每月工資里抵扣了,現(xiàn)在年終獎(jiǎng)這邊是不是就給予核算了?
是的,因?yàn)槟悴捎檬菃为?dú)計(jì)算方法
好的,謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!