你好:需要繳納增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:其他收益 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 需要繳納時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
收到三代手續(xù)費35元,現(xiàn)稅務要求以未開票收入申報繳納增值稅,那么收到手續(xù)費和繳納稅金會計分錄分別怎么記
收到個稅退手續(xù)費需要申報繳納增值稅嗎?我直接沖減稅金及附加,涉及賬務處理的會計分錄是什么?謝謝
老師,23年銀行手續(xù)費已記賬,24年1月末收到銀行開的手續(xù)費發(fā)票,是專票,那進項稅35元怎么做分錄,這部分款項35元做23年匯算清繳時用調增嗎
收到稅務局反還的代扣代繳個稅手續(xù)費,會計怎么入賬?是否要繳納增值稅?
企業(yè)收到稅局發(fā)放的代扣代繳個稅手續(xù)費,分錄怎么做,是不是記入其他收益,然后還要記銷項稅,做無票收入申報納稅的?
老師了請問一下申請高新補貼,比如計提工資總數(shù),原來是管理費用 工資,現(xiàn)在改成研發(fā)費用 費用化工資 ,賬本已經(jīng)裝訂了需要拆賬,按照現(xiàn)在最新的賬重新裝訂嗎?
老師,A公司在B公司占一定的股份,現(xiàn)在A公司準備把自己使用過的二手車投資給B公司,像這種情況要注意哪些事項
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細的會計分錄指導一下,老師我們只是辦個小的抽獎活動而已也要視同銷售嗎?本來我們也不是買電動車的呀,只是辦活動而已,后期我商場客戶開票的,麻煩你看一下是不是可以不用做視同銷售的那筆
老師。我們辦公樓裝修。對方包工包料,他給我們開具發(fā)票是建筑工程服務嗎??這個里面需要寫項目名稱。這個名稱是自己編一個嗎?
老師好,比如6月底公司虧損10萬,第三季度盈利50萬,那交企業(yè)所得稅 是按40萬交呢還是按50萬交呢?
老師早上好,請問如何申請注冊科技型中小企業(yè)呢?
想開一家托育機構,是開公司還是個體戶好
老板從公司拿現(xiàn)金,用于其他業(yè)務費,改怎么走手續(xù)?
剛打當?shù)厣绫>謫柫?,男的超過60不能參保,女的超過50不能參保,是不是就是說有員工比如男的62歲,或者女的51歲,公司不用為其繳納社保
老師你好,我想請問一下我們不去發(fā)票增額度嘛,但是這邊讓傳租房合同和租房發(fā)票,但是我們地址是虛擬的,然后我們可以做一個租房合同,但是租房合同的地址又是我們長期的一個客戶的地址,這個怎么弄呀老師
那企業(yè)所得稅申報是要記到營業(yè)收入那欄嗎?
是的,計入營業(yè)外收入
那所得稅匯算清繳要調整嗎?
你之前如果已經(jīng)計入營業(yè)外收入交過所得稅,匯算清繳就不用調增了
2021年11月份申報繳納了增值稅,并計入營業(yè)外收入科目,12月所得稅預繳時計入營業(yè)收入欄申報企業(yè)所得稅,就是說2022年所得稅匯算清繳時就不用調增了對嗎?
是的,已經(jīng)交過稅了,調增是指之前作為成本費用扣除了,但實際不能扣除那么多,所以要調整繳稅