你好是用。您好,適用于一般納稅人的。
老師你好!我們是一般納稅人!今天申報增值稅的時候!忘記計提加計抵減額的填報了!下個月補可以嗎?
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師你好我們是一般納稅人,本月需要交納增值稅,在申報附加稅的時候出現(xiàn)減免這個代碼,這個適用于我們一般納稅人嗎
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現(xiàn)一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
生產很多種塑料袋,那制造費用按什么分攤。
個體戶出租自用房和車給自己使用稅率各是多少
老師,例題2呃呃呃賬務處理怎么寫
收到銀行存款利息飛計入什么科目
老師小規(guī)模一個季度開300萬,也是享受1個點的稅收優(yōu)惠嗎,1個點的稅收優(yōu)惠有什么限制嗎
甲公司與租賃有關的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。計入使用權資產的成本?還是長期待攤費用?
甲公司與租賃有關的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設備安裝費用10萬元。計入使用權資產的成本?還是長期待攤費用?
假如我在事業(yè)單位上班未從事會計工作,不能給我提供從事會計工作年限的證明,但是我有會計證需要繼續(xù)教育學習,信息采集時填的其他單位提供的證明可以嗎
老師 注冊公司時留的聯(lián)系人的方式會報送稅務嗎
計算增值稅稅負率是看增值稅稅報表的19欄還是24欄
是這個,是系統(tǒng)自動彈出來的
是因為什么減免呢
月收入。月收入不超過十萬,減免兩個附加稅。
是適用一般納稅人嗎,我之前看到說只適用于小規(guī)模
用于一般納稅人適用于一般納稅。用于一般納稅人適用于一般納稅人。