你好 原來有進項就要填寫附表,沒有填寫進項現(xiàn)在填寫就可以?
老師,金稅盤服務(wù)費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
你好,請問公司符合四大行業(yè)的增值稅加計抵減政策但一下沒享受,11月收到財政通知填寫了加計抵減聲明,請問享受的稅額是需要12月申報11月增值稅時直接在附表4里面填嗎?
老師您好,請問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費720元忘記填寫,在9月份的時候增值稅忘抵減了,但是城維稅教育費附加教育表確抵減了(附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時填寫了),因前期沒有繳納的增值稅進項夠抵,現(xiàn)這個月調(diào)整,但是附表5城維稅附加一提取表間的時候,數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢?2022年表感覺修改不了,沒有地方修改
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進項抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報個稅怎么操作,之前的都是零申報,啥都沒有填,亂報的
小公司發(fā)工資的話,就一個工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗在銀行流水上,但實際上已經(jīng)扣了,說下個月再給我們公司開票700,這個情況我要怎么做會計分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個床墊入什么科目
去年收到一筆款項計入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
那上一年的沒有填寫也可以匯總到今年填寫嗎
你好 一般是不行的,你打12366確認(rèn)一下?