你好 原來(lái)有進(jìn)項(xiàng)就要填寫(xiě)附表,沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在填寫(xiě)就可以?
老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫(xiě) 期初余額 跟附表四一樣?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫(xiě)本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒(méi)有填寫(xiě)附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫(xiě)附表?
你好,請(qǐng)問(wèn)公司符合四大行業(yè)的增值稅加計(jì)抵減政策但一下沒(méi)享受,11月收到財(cái)政通知填寫(xiě)了加計(jì)抵減聲明,請(qǐng)問(wèn)享受的稅額是需要12月申報(bào)11月增值稅時(shí)直接在附表4里面填嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫(xiě),在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了,但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了(附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫(xiě)了),因前期沒(méi)有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵,現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整,但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候,數(shù)據(jù)怎么才能改過(guò)來(lái)是沒(méi)抵減720元的呢?2022年表感覺(jué)修改不了,沒(méi)有地方修改
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那上一年的沒(méi)有填寫(xiě)也可以匯總到今年填寫(xiě)嗎
你好 一般是不行的,你打12366確認(rèn)一下?