你好,你們單位以后也不支付嗎?這個什么什么業(yè)務(wù)的。
你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報了,然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務(wù)類的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了,退回來的這個款我這邊就直接做了營業(yè)外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
各位老師好,請問一下小規(guī)模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費_增值稅 現(xiàn)在是這個增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費嗎?
對方開票過來,我方未付款,是做營業(yè)外收入嗎 1.分錄怎么寫 2.這比收入需繳納增值稅嗎 3.這份發(fā)票之前已抵扣的增值稅是否需要轉(zhuǎn)回
訂單取消貨做好未發(fā),打官司勝訴收到賠償款,是計營業(yè)外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?之前部分開過發(fā)票怎么處理?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗檫€有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認(rèn)了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無論我確認(rèn)的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務(wù)說明,財務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開10萬的票,開票額度不夠了,先把剩余的5萬,開出來,然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個商品回來。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過公司,這樣做會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
一般項目抵扣進項533.64 即征即退項目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個公司和賬號,是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費
營業(yè)收入凈額是營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎?
定期定額個體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請問三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營所得:3354.37 上面的計稅,對嗎?
不是不支付,而是兩三年前的發(fā)票,財務(wù)換了幾個,老板也不記得了,原始憑證無從查找,金額50萬又比較大,一直掛賬
這是購買貨物的嗎?借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款,如果不知道什么業(yè)務(wù)的,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入抵扣的增值稅不需要轉(zhuǎn)出來。
營業(yè)外收入不交增值稅 已抵扣的進項也不用轉(zhuǎn)出
是嗎老師
哦對的是的是這么做的。
謝謝老師,你每次指點都很清楚,五星
不用客氣,工作愉快,非常感謝。