你好;? 以申報(bào)表為準(zhǔn)。 有的時(shí)候會(huì)四舍五入導(dǎo)致的;? 你看看是 申報(bào)多了還是賬數(shù)據(jù)多了??
發(fā)現(xiàn)12月有一條銷售收入憑證與所開(kāi)出的發(fā)票有差異,主營(yíng)收入少了0.01元,銷項(xiàng)稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業(yè)所得稅表少報(bào)收入0.01元,但不影響最終結(jié)果(我們是虧損企業(yè))。另12月增值稅申報(bào)表是對(duì)的,與發(fā)票實(shí)際金額一致?,F(xiàn)在12月已結(jié)賬,不能返回。請(qǐng)問(wèn)在本年度里應(yīng)如何對(duì)這個(gè)差異調(diào)賬?
一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)稅額申報(bào)表中比實(shí)際賬本上少0.01元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)調(diào)整分錄?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票匯總銷項(xiàng)稅額與申報(bào)表上有0.01元的差異,怎樣調(diào)整?
實(shí)際收到出口退稅款和計(jì)提的尾差怎么調(diào)掉 好多年沒(méi)調(diào), 應(yīng)交增值稅賬上和申報(bào)表留底總的差0.38元,其中23年退稅差額是0.01元,是不是這樣調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒(méi)手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
是申報(bào)表多了,那要怎樣做分錄調(diào)整?
?你好;? 申報(bào)表多了就會(huì)多繳納; 你賬上做? ?:借應(yīng)交稅費(fèi);? 營(yíng)業(yè)外支出 -? ?其他貸銀行存款 ;多繳納的做營(yíng)業(yè)外支出去? ?
那少繳納的就做到營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
?你好;是的。 對(duì)應(yīng)的就這樣掛? ?