你好,那你就10月份做成本就行,都是同一年,沒關(guān)系
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
你好,老師,請問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃氣費(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃氣費在借:制造費用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會計準則
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
比如一個項目安裝設(shè)備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設(shè)備,作收入,可是10月份又收到了成本票和費用票,我是在7月份就結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本 ,然后10月份進來之后,再補么?還是怎么處理?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個稅法條款是怎樣的?
個稅手續(xù)費915.92進入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費用是200萬,研發(fā)加計扣除是150萬,我們研發(fā)投入項目費用是不是就150萬
老師請問買的社保在那個公司是不是就要在那個公司發(fā)工資?
老師 在申請高新的企業(yè)可以設(shè)計分公司嗎 設(shè)計分公司有什么優(yōu)缺點嗎
請問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對方開票嗎!對方不給開我想讓對方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機號碼,公司不能自行申報勞務(wù)個稅? 不算銷售費用-傭金 (中介費)
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會不會被查?
可是7月份就銷售了,意思我7月份只做一筆收入就好了,不需要再做相應(yīng)的轉(zhuǎn)庫存和成本么?這樣會不會有什么影響?如果跨年的話怎么處理?
你要看這個成本具體發(fā)生日期,也就是說按照權(quán)責發(fā)生制原則確認成本收入
沒明白 就這個案例的話我怎么確認
你這個成本發(fā)生時什么時候
成本是在銷售之前發(fā)生的,但是發(fā)票是銷售i之后給我的,當時業(yè)務(wù)也沒給說具體哪些成本,就以為歸集完了,因為也不知道具體什么費用,也沒法暫估,這種情況怎么處理
你如果暫估不了,那就取得發(fā)票時確認成本
然后一起結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品和成本是么?我現(xiàn)在就是這樣處理的?我就是想問下這樣處理的話有沒有什么問題
這樣處理沒有問題的,盡量保持權(quán)責發(fā)生制原則,就是發(fā)生時確認成本,不管取不取票