意思是發(fā)票已經(jīng)開過來了?但是,以前你是怎么做的賬呢?
老師 1、公司掛靠,采購款打入被掛靠方賬戶,由被掛靠方付款,發(fā)票開被掛靠方,如何做賬? 2、同上,采購款是自家付的,但發(fā)票開的是被掛靠方,又如何做賬? 3、收到被掛靠方的了工程款,并扣除了稅金及管理費(無發(fā)票),應該怎么做賬啊[捂臉]
老師,項目上采購,拿會回來的票面金額大于銀行賬戶支付金額,而且銀行付出去的錢是從公戶轉(zhuǎn)給采購點老板的個人賬戶戶,這種情況賬務處理怎么做
老師,公司采購物品開了發(fā)票,金額不大,2000元。但是采購私戶轉(zhuǎn)的賬,而且賬上還掛賬應付賬款,我還怎么調(diào)賬?
公司采購是由項目上A采購人員負責采購,但是采購支付的材料款均是A私人轉(zhuǎn)賬,我公司與材料公司簽了合同,能開具發(fā)票,但是材料款未通過公戶轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在補附加用A 的轉(zhuǎn)賬記錄行不行?
和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發(fā)票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
發(fā)票來了,以前是別人做的,給供應商掛賬了,
現(xiàn)在賬上還掛著應付,但是實際上已經(jīng)付款了。
那就是 借:應付賬款 貸:其他應付款