同學你好 你是說不含稅的成本嗎
2020年12月甲企業(yè)預計將購進一批化工材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,其合伙伙伴有A公司(增值稅一般納稅人),B公司(增值稅小規(guī)模納稅人),A公司可以開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,報價為1.09萬元/噸(含稅),B公司若代開3%稅率增值稅專用發(fā)票,報價為1萬元/噸(含稅),B公司若開具增值稅普通發(fā)票,則報價可以低至0.91萬元/噸(含稅),假設甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為2萬元,其他相關費用為0.3萬元,考慮城建稅7%和教育費附加3%。
甲公司一般納稅人報價100元含13%專票,乙公司小規(guī)模報價75元含3%專票。相比較哪一個我們的成本低,請考慮到我們還要外銷所擔負的稅費。
我們是一般納稅人,是外貿(mào)公司,有一個英國的客戶,客戶在國內(nèi)有一個代理,付款是客戶國內(nèi)的代理付款給我們,以為客戶要求價格是含稅價,由于我們價格本來就比較低,價格低客戶還要求低價格里面還要含稅,13%的稅點又很高,所以客戶問價格里面能不能包含3%的稅開票給他們,請問這個情況怎么處理?1.一般納稅人可以開3%的專票嗎?
我們公司一般納稅人,進項發(fā)票是專票3個點的含稅單價是4000元,我開給客戶是銷項發(fā)票稅率13的,利潤是5個點,考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報含稅單價多少合適?
A公司需要一種服務。甲公司為一般納稅人,報價100萬元(含稅);乙公司為小規(guī)模納稅人,報價98萬元(含稅),可以開具增值稅專用發(fā)票;丙為個體工商戶,報價96萬,不提供發(fā)票。請確定A公司的最佳選擇方案
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
是的,那個公司合適?計算過程怎么計算呢?
同學你好 含稅除以(1%2B稅率)*稅率