您好 應(yīng)交增值稅是 500000/1.01*0.01=4950.4950495
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計(jì)開(kāi)具50萬(wàn),就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計(jì)開(kāi)具30萬(wàn)元,(其中專票10萬(wàn)),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司一個(gè)季度開(kāi)普票50萬(wàn),那是這50萬(wàn)需要繳稅還是超出45萬(wàn)部分需要繳增值稅呢?
老師,小規(guī)模開(kāi)季度開(kāi)普票價(jià)稅合計(jì)金額是50萬(wàn),問(wèn)應(yīng)交增值稅是多少?是50萬(wàn)/1.03*0.01=4854.36 還是 50萬(wàn)/1.01*0.01=4950.49 呢?
1月10號(hào)之前開(kāi)具了50萬(wàn)3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅,是按照50萬(wàn)/1.01??0.01申報(bào)增值稅,還是按照50萬(wàn)/1.03(現(xiàn)已開(kāi)票不含稅銷售額)??0.01申報(bào)增值稅呢?
我公司在1月10號(hào)之前開(kāi)具了50萬(wàn)3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅,是按照50萬(wàn)/1.01??0.01申報(bào)增值稅,還是按照50萬(wàn)/1.03(現(xiàn)已開(kāi)票不含稅銷售額)??0.01申報(bào)增值稅呢?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。