可以在第四季度的賬里計提:暫估入賬借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應付賬款
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應該怎么入賬呢
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應付賬款-老師提成,用老師提成進行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,年底了還沒收到供應商提供的發(fā)票,這讓我們成本很高。我可以在第四季度的賬里計提:暫估入賬借:主營業(yè)務(wù)成本,帶應付賬款么,這樣來降低成么?
老師,您好!我們是小規(guī)模建筑公司,之前的會計去年暫估了60萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應付賬款-暫估,然后我沖了40萬,還有20萬沒沖!今年收到匯算清繳之前,收到成本發(fā)票怎么賬務(wù)處理?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
這樣是合法的控制成本的么?
這樣等22年收到發(fā)票,我沖紅就可以了是吧
在匯算清繳前,取得對應的發(fā)票就可以了
如果在匯算清繳前無法收到發(fā)票,沒做沖紅會怎么樣呢
那就需要調(diào)增該無票成本,交企業(yè)所得稅
如果沒法正常收到發(fā)票,我需要在第二季度賬里做沖紅么?
不需要在第二季度賬里做沖紅
系統(tǒng)會自動調(diào)增,我不需要做賬務(wù)調(diào)整是嗎?
我只需要在收到發(fā)票的時候做沖紅么?
不需要做賬務(wù)調(diào)整 匯算清繳時,需要自己調(diào)增
也就是說匯算清繳時,我在報表上調(diào)增么?
匯算清繳時,在個納稅調(diào)整明細表,在該表中調(diào)增即可
那個體戶還需要參加匯算清繳么?
怎么又扯到個體戶,你剛剛問的問題都是個體戶的?
不是的,小規(guī)模和個體戶都有這個問題??梢杂猛瑯拥姆椒矗?
可以用同樣的方法。但個體戶沒有企業(yè)所得稅