都是一個(gè)季度的嗎?如果是的話直接填寫零就可以的,因?yàn)槟慵t沖了再一個(gè)季度,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)正好是零。
小規(guī)模公司開錯(cuò)了一張專票,票上把公司名稱寫錯(cuò)了,沒有作廢,開紅字發(fā)票沖銷,那個(gè)已交的稅費(fèi)怎么辦老師
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒有點(diǎn)作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤沒有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
10月因?yàn)殚_票稅率開錯(cuò),剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
小規(guī)模,代開專票,開錯(cuò)一張發(fā)票,跨月后到稅務(wù)局代開一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何操作呢?開錯(cuò)的那張發(fā)票的銷售額還統(tǒng)計(jì)嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢?
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過來的時(shí)候沒有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請問社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請問個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
是一個(gè)季度內(nèi)。但是申報(bào)時(shí)如何退稅呢?我按0填申報(bào)通不過,小規(guī)模季報(bào)是不能在申報(bào)表上提現(xiàn)退稅數(shù)嗎
你好,去稅務(wù)局申報(bào),帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
銷售額填寫零,預(yù)繳的稅款、增值稅的在主表倒數(shù)第二行。
最后一行是一個(gè)負(fù)數(shù),表示退稅。