你好 這個收據(jù)就要作為你入庫的依據(jù)的
商貿(mào)企業(yè),原會計(jì)只申報(bào)未做賬,財(cái)報(bào)上存貨有數(shù)據(jù),手上有可作為庫存商品的發(fā)票(有2020與2021年開進(jìn)來的發(fā)票),因建立初始數(shù)據(jù)需要,現(xiàn)在錄入這些作為庫存商品,后期再開出去對應(yīng)的銷項(xiàng)票,可以這么操作嗎? (還是說進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票必須同月份?)
老師你好!請問這個票開去的商品,進(jìn)的時候沒有發(fā)票沒有收據(jù),我進(jìn)項(xiàng)庫存該怎么處理?讓對方開收據(jù)可以做為庫存的依據(jù)嗎?
老師,請問我公司開進(jìn)的是A商品的型號1,開出去的是A商品的型號2,按照票據(jù)實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)成本,就導(dǎo)致了型號1全部是庫存,型號2是負(fù)庫存,這種怎么處理才好?后期沒有票進(jìn)來了。
老師,商貿(mào)企業(yè),做醫(yī)療耗材的,購進(jìn)商品的時候,有時候會送10支100支的商品,這個沒有發(fā)票,財(cái)務(wù)庫存需要入賬嗎?依據(jù)什么入庫?
老師好,請問下之前有成品油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開銷項(xiàng)時,沒開成品油的明細(xì)發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票庫存比實(shí)際庫存多兩千多升,這個有什么方法處理嗎?
建筑行業(yè)收款抹零應(yīng)該掛什么科目
每月對賬單回傳日為次月5日-15日,15日攜客云系統(tǒng)確認(rèn)賬單后,貴司需于當(dāng)月20日前完成發(fā)票開具并寄出紙質(zhì)請款資料。逾期提交將順延至次月賬期處理。 老師,這幾句話有問題不,
老師你好,我司是一家制造業(yè)公司,公司有一個項(xiàng)目,有個人想和公司一起干,原料部分雙方各承擔(dān)一半費(fèi)用,這個怎么入帳
老師,交工會經(jīng)費(fèi)時,返聘退休人員的工資算不算基數(shù),個稅系統(tǒng)申報(bào)個稅的
老師麻煩問一下,對方是個體戶,用法人個人卡給我司對公戶轉(zhuǎn)款,我開普票給對方,發(fā)票戶頭可以是個體戶的名字嗎
24年的匯算清繳,收到退稅怎么做賬
賬上掛的其他應(yīng)付款300萬,讓別人3000萬收購公司,300萬打到公司里,然后再用這300萬支付掉這些應(yīng)付款,這樣操作可以嗎,
會計(jì)學(xué)堂中級去哪里刷題
供應(yīng)商給的銷售返利抵扣貨款怎么入賬
什么是稅費(fèi)同評?對企業(yè)有什么影響?
入庫的依據(jù)是可以,我是說可以按收據(jù)上的品名直接做為的庫存商品,不用開普票或?qū)F钡倪M(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,只開個收據(jù)也可以嗎?
你后面附的圖片是什么意思???
就是我開出去的商品,現(xiàn)在沒有任何發(fā)票和收據(jù)做為進(jìn)項(xiàng)庫存的依據(jù),那我的進(jìn)項(xiàng)庫存怎么來?
你這個要依據(jù)自制的收據(jù)入賬的
沒有正規(guī)發(fā)票,收據(jù)做下庫存的依據(jù),稅務(wù)上沒有問題嗎?
你在匯算清繳的時候,需要將成本調(diào)減的。因?yàn)槟闶菦]有收到正式的發(fā)票的
那還是需要正規(guī)發(fā)票嘛
是的,建議你要取得正式的發(fā)票的