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老師,你好!我們是建筑工程公司的,甲方在去年12月31日,提前把工程款付給我們,但是,我們的成本費(fèi)用票都還沒有走對公,這樣要怎么處理稅務(wù)

2022-01-13 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 11:24

同學(xué)你好,是成本費(fèi)用票沒有取得嗎?還是取得了沒有做賬?

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 11:26

老師,你好!是還沒有取得

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 11:27

但是前期我們已經(jīng)投入了一些成本費(fèi)用, 就是有一些還沒開票過來,有一些是私下自己沒走對公就付了

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:42

這種情況你們可以先暫估入賬 借;xx成本費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬;等到發(fā)票來了將上面的分錄紅字沖銷,然后正常做賬,發(fā)票只要是在匯算清繳前取得都是可以稅前抵扣的

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 11:49

老師,那這筆入賬就只能先作為收入,入賬了,是嗎

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 11:50

這次申報(bào)第四季度稅時,我們就要將這筆收入入賬交稅了,是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:56

如果你們跟對方已經(jīng)結(jié)算確認(rèn)收入了就需要交稅了

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 12:00

好的,謝謝老師,我們成本費(fèi)用暫估還沒走公賬,到時候有發(fā)票了就走對公就行,是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:04

同學(xué)你好的,是這樣的

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快賬用戶4037 追問 2022-01-13 12:05

好的,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:10

同學(xué)你好,不客氣的

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同學(xué)你好,是成本費(fèi)用票沒有取得嗎?還是取得了沒有做賬?
2022-01-13
學(xué)員你好,原則上收款就要確認(rèn)收入,要是沒有成本票據(jù)或者進(jìn)項(xiàng)不夠,就向甲方寫一個借款單,先做向甲方借款,或者預(yù)收賬款。等到可以的時候再轉(zhuǎn)入收入交稅,當(dāng)然這是不合規(guī)的做法
2022-01-13
你去查一下,之前做了無票收入嗎?
2024-10-09
你好,同學(xué)。那就是資產(chǎn)抵債,資產(chǎn)視同銷售處理
2022-02-27
同學(xué)你好 你可以開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票出去,你開出去發(fā)票做收入 你們自己的工人直接做工資薪金
2020-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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