你好 請問是12月份的時候調(diào)整的嗎
老師,請問實際工作中,之前錯誤的將費用計入管理費用借方了,往后月份發(fā)現(xiàn)不對,又直接做了一筆分錄,貸記了管理費用, 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn),憑證沒有問題,但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù),而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了,這該怎么辦,怎么填利潤表?
老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導致整個20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負數(shù) 需要怎么調(diào)整呢?
你好,請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費用出現(xiàn)了負數(shù),要怎么調(diào)整賬目呢?
你好,請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費用出現(xiàn)了負數(shù),要怎么調(diào)整賬目呢?
10月把管理費用入到了銷售費用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤表出現(xiàn)了負數(shù),報表報送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡易計稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開1%的發(fā)票,還適用簡易計稅預繳稅款嗎?
無形資產(chǎn)當月減少要不要計提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認定信息表去哪里查詢?