你好,是一般納稅人的。
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫(xiě)
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄怎么寫(xiě)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)具體分錄
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)具體分錄
老師,年底增值稅科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎樣做?寫(xiě)具體一點(diǎn)。
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問(wèn)一下如果每個(gè)月工資是10000元,不想交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷(xiāo)售。商品總價(jià)205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺(tái)優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實(shí)付款166.99元,商家實(shí)收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣公司,開(kāi)的差額征收那個(gè)發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計(jì)入收入嗎?如果不計(jì)入收入就和開(kāi)票的金額不匹配了。對(duì)嗎?
一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這是完整的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?最后轉(zhuǎn)到哪去了
哦,對(duì)的是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你每個(gè)月需要交稅的時(shí)候不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這是交稅的情況需要結(jié)轉(zhuǎn),那進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不交稅呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額就可以。