您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄怎么寫
每個月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應該怎么做?麻煩寫一下
繳納增值稅分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
貸:應交稅費一應交增值稅一未交增值稅 這樣可以不
您好,可以的,都一樣的哈