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進(jìn)項(xiàng)借方83792.35,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)188.52,貸方銷項(xiàng)稅額48870.58,貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出511.56,年末分錄怎么寫,需要完整版的

2022-01-12 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 15:43

您好,會計分錄: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 15:46

麻煩老師數(shù)字帶進(jìn)去,正負(fù)號寫清楚可以嗎?

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 15:46

并且最后是進(jìn)項(xiàng)留底

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:36

你好,你帶進(jìn)去之后貸方就是要交的稅!

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 16:37

請寫詳細(xì)啊,這個回答網(wǎng)上都可以做到的

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:42

您好,會計分錄: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 83792.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? ?83792.35 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)48870.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)511.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 49382.14 3.(即進(jìn)、銷差額)借方余額為留抵稅額:34410.21

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 17:47

未交增值稅借方188.52呢?

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 17:48

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方188.52呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-12 17:54

您好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)188.52是未交稅款?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 18:02

您好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)188.52,結(jié)轉(zhuǎn)前貸方是?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 18:11

您好,188.52是否是上期要繳的稅,如果已經(jīng)繳納不影響本期。

頭像
快賬用戶3589 追問 2022-01-12 18:32

我問的是年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方188.52怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 18:40

您好,處理分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)188.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅188.52 繳納后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅188.52 貸:銀行存款

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 18:59

以前交稅,年底賬面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)平?

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 19:00

年末這個科目轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額處理,不是月處理

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齊紅老師 解答 2022-01-12 19:59

您好,年結(jié)分錄(后) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 你以前交稅(先) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3589 追問 2022-01-12 20:27

無語了,當(dāng)年交稅。年底轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-12 20:30

您好,不需賬務(wù)處理。

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您好,會計分錄: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-12
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。可以有余額。 年末不需要另外單獨(dú)做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2025-01-12
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
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