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老師,申報抵扣其中一部分進(jìn)項(xiàng)專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當(dāng)期成本?

2022-01-12 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 14:53

你好 這樣是不行的呢??

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快賬用戶7163 追問 2022-01-12 14:58

意思是抵扣了的專票才能作為營業(yè)成本申報了,對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-12 15:05

是 進(jìn)項(xiàng)抵增值稅? 進(jìn)項(xiàng)以外的記成本費(fèi)用里??

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你好 這樣是不行的呢??
2022-01-12
你好,進(jìn)項(xiàng)本期不想抵扣可以本期不勾選認(rèn)證,你認(rèn)證了不抵扣稅局會有風(fēng)險提示,稅控系統(tǒng)比對不會通過。如果不勾選,則不需要在申報表里面填,如果勾選了必須要填。 再者,留抵的意思是你當(dāng)期所有的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),才會產(chǎn)生留抵稅額。
2022-01-14
你好,專票可以抵扣 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款 普票不可以抵扣。直接 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款 至于所得稅,你有發(fā)票就可以稅前扣除
2021-01-08
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?——還有國內(nèi)旅客運(yùn)輸入的電子普票,免稅農(nóng)產(chǎn)品的普票也可以抵稅; 那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票——一般的增值稅普票只能作為成本費(fèi)用,抵減所得稅
2022-04-13
這個有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個是8月認(rèn)證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進(jìn)去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實(shí)務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進(jìn)去抵扣了,
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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