沒明白怎么是把多提的做收入?
老師,我上個月稅費多計提了,這個月要沖還回來,怎么做賬,怎么寫摘要?
上個月計提上年盈余公積計多了,這個月可以把上月憑證紅字沖銷掉,然后再重新做分錄可以嗎?
上個月多計提了管理費用的工資少計提了研發(fā)費用工資 這個月的憑證怎么做才能平
你好老師 以前年度多計提的電費要怎樣做憑證調(diào)整呢
老師,上月多計提了電費,這個要沖銷把多計提的做收入,怎么做憑證呢
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
就是11月計提了5萬電費,后來單子出來實際發(fā)生的電費是4萬,多計提的1萬電費我想做到收入里去,怎么做憑證呢。
電費是你們支付出去的,多計提的,需要沖減掉哈。不能做收入
11月的利潤表里多做了1萬的費用,12月報表里我要把11月多做的1萬費用沖到收入里。12月沒發(fā)生其他費用。 這個怎么處理呢。 多做1萬的費用影響整年的利潤表。
那你12月就使用負數(shù)沖減1萬的費用就是了哈
我是電費做的制造費做到成本了,12月我把11月的計提沖紅,然后按實際發(fā)生的電費做了成本,多的一萬借方做了制造費,貸方做了營業(yè)收入。 計提的時候貸方是應(yīng)付電費
都說了哈,不能做收入,你多提了1萬,就是使用負數(shù)原分錄沖減1萬就是