你好,不用的,把多計提部分紅沖就可以了
老師我想問一下,上個月有一個會計分錄記錯了。我可以這個月紅沖后重新做賬嗎
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
上個月計提上年盈余公積計多了,這個月可以把上月憑證紅字沖銷掉,然后再重新做分錄可以嗎?
老師,這筆再上個季度把分錄做錯了,這個月可以做紅字然后重新做合適的分錄么?
老師,3月份計提工資提多了,可以在4月紅沖再重新做新的嗎?上報了個稅和所得稅
行政單位購電動三輪車用入固定資產嗎,單價5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費,款是公賬打出去的,這個發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔社保742.22,個人承擔社保371.11,工傷40。公司計提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費用—社會保險(公司承擔)742.22 管理費用—社會保險(個人承擔)371.11 管理費用—工傷保險40貸:應付職工薪酬:782.22 其他應收款—社保個人承擔371.11 借:應付職工薪酬782.22 其他應收款-個人承擔社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計提工資發(fā)放工資 借:管理費用5500貸:應付職工薪酬5500 貸:應付職工薪酬5500 貸:其他應收款=個人承擔社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費用類結轉時是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務局申請是啊
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認定為工資?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
但是我是借利潤分配 貸利潤分配-提取盈余公積 借利潤分配-提取盈余公積 貸盈余公積
這樣該怎么把多提部分紅沖呢
你好,你反方向做分錄就可以了