同學(xué)您好,那您這月管理費(fèi)用少提,研發(fā)費(fèi)用多提
我10月份做賬的時(shí)候計(jì)提工資主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資多計(jì)提了2000,管理費(fèi)用-工資少計(jì)提了2000,我這個(gè)月這樣調(diào)整行不行?借:管理費(fèi)用-工資2000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資-負(fù)的2000
老師?請(qǐng)問,我上個(gè)月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢,這個(gè)月實(shí)發(fā)的沒有那么多,上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請(qǐng)問多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
如果上月管理人員工資少計(jì)提了 這月發(fā)工資作會(huì)計(jì)憑證是不是 借 應(yīng)付職工薪金 管理費(fèi)用-職工薪金 貸 銀行存款 如果多計(jì)提 會(huì)計(jì)分錄是不是這樣作 借 應(yīng)付職工薪金 貸 管理費(fèi)用 職工薪金
老師,每個(gè)月計(jì)提工資和發(fā)放工資的憑證后面都要附帶有具體每一個(gè)人多少錢的工資表明細(xì)嗎?還是可以放一個(gè)匯總的數(shù)呢?比如:管理費(fèi)用多少、研發(fā)多少、制造費(fèi)用多少、銷售費(fèi)用多少?這樣子
上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用的工資少計(jì)提了研發(fā)費(fèi)用工資 這個(gè)月的憑證怎么做才能平
行政單位購(gòu)電動(dòng)三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價(jià)5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個(gè)發(fā)票購(gòu)貨方開誰(shuí)的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個(gè)人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個(gè)人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請(qǐng)是啊
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
這樣不好查做紅沖怎么做
那或者您可以借研發(fā)費(fèi)用-工資借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)
好的 謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在