同學(xué)你好,是可以的; 借,管理費(fèi)用,正數(shù) 借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 兩個都在借方;
我10月份做賬的時候計提工資主營業(yè)務(wù)成本-工資多計提了2000,管理費(fèi)用-工資少計提了2000,我這個月這樣調(diào)整行不行?借:管理費(fèi)用-工資2000,貸:主營業(yè)務(wù)成本-工資-負(fù)的2000
老師,我們計提工資的時候是借管理費(fèi)用工資 主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付工資。申報殘保金的工資總額是填管理費(fèi)用工資還是應(yīng)付工資
小白求解,借:管理費(fèi)用-工資2000 貸:應(yīng)付職工薪酬2000,多計提了500,是不是這個分錄負(fù)500下個月
本月計提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
計提工資,管理人員的工資計入,管理費(fèi)用-職工薪酬,生產(chǎn)工人的工資計入,主營業(yè)務(wù)成本-工資,計提工資時的分錄,借管理費(fèi)用一職工薪酬,主營業(yè)務(wù)成本一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資。為什么管理費(fèi)用的二級科目是職工薪酬,不是工資呢?
我們這邊有個客戶,之前是個人和我們合作的,個人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個體工商戶,對公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個自建的冷庫,現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個月分營業(yè)額8%,這個分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請問為什么是這樣計算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計稅呢
老師租的倉儲費(fèi)記什么科目
因為10月份的賬已經(jīng)結(jié)掉,這樣會不會影響11月的管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本的金額嗎?
同學(xué)你好,這樣會不會影響11月的管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本的金額嗎?——會的;在一年內(nèi)是可以的;
什么意思?不太懂
同學(xué)你好,就是說會影響11月的管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù),但與10月相抵后,對全年是沒有影響的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快