你好,這樣到匯算清繳的時候還是正數(shù)的
老師,小規(guī)模公司,今年發(fā)現(xiàn)19年多提了的代開發(fā)票的附加稅700多,今年發(fā)現(xiàn)后把這筆記入以前年度損益調(diào)整了,今年代開發(fā)票少,全年稅金及附加是負(fù)數(shù)了,利潤表上的稅金及附加能是負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
企業(yè)所得稅是填本年累計(jì)利潤總額么,但是如果第一第二季度利潤都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個季度申報(bào)的本年累計(jì)利潤總額都是正數(shù),那不是每個季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
請問老師本季度應(yīng)為開紅沖多,導(dǎo)致本季度營業(yè)收入和營業(yè)成本本季度為負(fù),申報(bào)所得稅本季度累計(jì)數(shù)低于2季度營業(yè)收入和營業(yè)成本累計(jì)數(shù),專管員要我重新申報(bào),可累計(jì)數(shù)還是正數(shù),為什么專管員說我是負(fù)數(shù)呢?應(yīng)該怎么辦?
老師 我剛做了調(diào)整 四季度稅金及附加就是負(fù)數(shù)了 本年累計(jì)是正數(shù) 可以負(fù)數(shù)申報(bào)么
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
原材料余額是貸方,我剛接過來怎么調(diào)整
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個模板好么?因?yàn)槎喔峨娰M(fèi)0.42元,少付物流費(fèi)0.38元,急急
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開這個工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個客戶共同買一臺設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請問老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬,材料8萬,運(yùn)費(fèi)2萬,額度比較大的運(yùn)費(fèi)?