同學(xué),你好 會(huì)被當(dāng)作是分紅

老師,公司有一筆收入5萬(wàn)法人想從公戶(hù)轉(zhuǎn)到法人自己的個(gè)人賬戶(hù)上,怎么操作能沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們公司之前都是代賬公司做賬,上月底接回來(lái)自己做,發(fā)現(xiàn)20年12月份,做了一筆140萬(wàn)的成本沒(méi)有發(fā)票,今年1月份又做了一筆40萬(wàn)的,請(qǐng)問(wèn)這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?有什么辦法可以解決嗎?
公司賬戶(hù)一年轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)到法人自己卡里,年底又沒(méi)還回來(lái)。這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)
上半年轉(zhuǎn)出70萬(wàn)到法人自己賬戶(hù),當(dāng)時(shí)做的往來(lái)款借方是其他應(yīng)收款某某某。后來(lái)一直沒(méi)有抵掉這筆應(yīng)收款這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
就是我們老板去年注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模,公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在老板說(shuō)自己進(jìn)一筆49萬(wàn)到賬戶(hù)公賬 當(dāng)借款進(jìn)來(lái),后期慢慢再還他個(gè)人 這樣可以嗎這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)
老師好,對(duì)方公司既買(mǎi)我公司的貨物,又賣(mài)給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開(kāi)的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬(wàn)元(無(wú)息),需要做哪些手續(xù),賬戶(hù)處理怎么做呢
老師,我就想問(wèn)下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問(wèn)一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢(xún),打印呢,如何操作呢
老師,500元以?xún)?nèi)的沒(méi)有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話(huà)和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專(zhuān)票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷(xiāo),總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝


做賬時(shí)候是做的往來(lái),貸方是其他應(yīng)收款某某某
同學(xué),你好 嗯,這個(gè)實(shí)質(zhì)上會(huì)被認(rèn)為是分紅