同學(xué)你好!這個可以直接轉(zhuǎn)賬的? ?不過? ? 會計處理上? ?要記入其他應(yīng)收款 表示法人欠公司錢的 以后想沖銷借款? ? ? 需要法人拿發(fā)票等? ?來沖減的 另外? ? ?其他應(yīng)收款有余額的話? 法人今年年底前? ?要歸還的 不歸還的話? ?被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)? ?視同分配利潤? ?征收個稅的。。。
老師好 就是我公司是個體經(jīng)營部,收到500萬要轉(zhuǎn)法人私人賬戶,交易沒有實際操作,這個可以轉(zhuǎn)嗎,有什么風(fēng)險?
小規(guī)模納稅人有限公司(自然人獨資企業(yè))賬戶上有一百萬。法人想轉(zhuǎn)60萬到自己私人賬戶上個人用途。需要繳納什么稅?需要怎么操作?
老師,公司有一筆收入5萬法人想從公戶轉(zhuǎn)到法人自己的個人賬戶上,怎么操作能沒有風(fēng)險呢
公司賬戶一年轉(zhuǎn)賬70萬到法人自己卡里,年底又沒還回來。這樣有什么風(fēng)險
老師,我們公司有兩個公司,A公司兩個公戶,一個股東的私戶,B公司兩個公戶,這兩個公司的賬號混用,付款都用A公司一般戶去付,今天B公司收到一筆44萬的回款,老板讓轉(zhuǎn)到混用的私戶上,在從這個混用賬號的私戶,轉(zhuǎn)到他自己(法人)的個人卡上。但是出納直接從公戶上轉(zhuǎn)到了法人的個人私戶上,有風(fēng)險嗎?現(xiàn)在這個問題該怎么解決?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
一些費用票,福利費的發(fā)票都可以沖的嗎,就是借:管理費用貸:其他應(yīng)收款這樣嗎
嗯嗯? 這樣處理? 就可以了哦
這個往來款也可以沖員工工資嗎
這個也是可以的呀