你好 ;多的稅費; 你可以申請退稅; 意思確實是多繳納了嗎? ??
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師好。我想問一下,小規(guī)模納稅人2021年開的發(fā)票是按1%稅率開的,當月沖回了以前開的發(fā)票是3%。因當時申報也沒注意。造成年底看應交稅費-應交增值稅借方為多交182元。就是紅沖時系統(tǒng)默認按1%沖的稅費。老師,那多交182元年底我要怎么處理呀
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W?,F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時 借:應收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設計費,當時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設計費不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額。可賬上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
匯算清繳時,軟件服務費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經營范圍把企業(yè)歸為基礎軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(經營范圍里包含此項)是從事商貿的內容多一些,這種看增值稅稅負的話應該參照哪個行業(yè)? 基礎軟件開發(fā)和商貿企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統(tǒng)修改。
老師,就是紅沖時按3%開紅字發(fā)票,賬上應交稅金增值稅當時按3%稅與銷售相抵的,可申報時,系統(tǒng)就是默認按1%稅來抵的。就相當于2%個點的稅是沒相抵,交了。
由于公司從8月份要變成一般納稅人,要申請退比較麻煩 ,也不想再去退。那我要怎么處理這筆賬呢。
?你好;? 那你賬上是抵減了。 那你申報表留底了 2%部分稅費 ; 你賬上要按? 申報表的來做? ? ?
老師,因為當時發(fā)生時還不是一般納稅人,沒反應2%抵減稅額。
只是我自己賬上多出應交稅金-應交增值稅借方為182元
?你好 ;? 自己賬上去處理下。 不然你賬表不一致的??
老師是的??刹恢趺刺幚砟?。如何把應交稅金應交增值稅借方相抵,可另外一個科目掛什么呀。請老師指教一下。因自己小白呀。感覺特別難。-----謝謝老師。
借? 應交稅費-應交增值稅? ;? 主營業(yè)務收入; 貸銀行存款或者應收賬款 ;這個是 3%紅沖的;? 然后? 借方有余額 ;你是小規(guī)模 以后抵減即可? ;? ? 下次發(fā)生收入做貸方增值稅? ? ?;到時 增值稅借貸方自動抵減? ?
老師可否理解為要交300元稅時,賬上先把此筆沖減,而后另外寫借應交稅金末交增值稅,對不。
你好 ;? ? ?你就 按照你申報表的數(shù)據(jù)? ? 來做? ; 你多的借方 到時以后 產生稅費可以抵減? ?
老師,有沒有辦法把這個多的直接與一個科目對應處理呀。因為申報表上與這個數(shù)據(jù)不搭界的。
你好; 先是借方有余額 ;你不抵減。 直接做借營業(yè)外支出貸應交稅費 去平 也可以? ?
好的。謝謝老師指導。就想這步。這樣賬表就平了。太謝謝啦
?嗯? 沒事的;希望能幫到你? ?