你好,異地預(yù)繳增值稅,在主表的預(yù)繳稅額欄次填寫
異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
增值稅有異地預(yù)繳,申報的時候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進(jìn)項不夠抵扣,異地預(yù)繳的時候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
請問異地預(yù)繳增值稅在主表里面填寫到哪里?
申報增值稅,異地項目預(yù)繳的增值稅填寫到申報表的哪一欄
老師,房地產(chǎn)預(yù)繳的增值稅,抵的時候,在主表那個里面填
一般納稅人,機械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機械租賃就可以開機械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報名399的實操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報名的時候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進(jìn)去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費用,應(yīng)該入管理費用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時,是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈給慈善會,能收到專票,能抵增值稅不?