好,以后這2萬不給你們開發(fā)票嗎?貨物給了你多少?
采購方 發(fā)票開了6萬元 我們對公轉款了8萬元,這多出的2萬給貨給錢沒開票 這個銀行流水對應不起, 這個賬怎么做
老師,我們購買了一臺電車,付款12萬元,對方給我們開發(fā)票普票13萬,即多來了1萬元,怎么辦?這個錢不退了,發(fā)票是上月的
我們開給對方發(fā)票9萬元,對方付貨款是支付了8萬元,扣了1萬元質(zhì)保金,請問老師這個分錄怎么寫
我們是一般納稅人物流公司,4月份財務人員對賬時與往來公司多對出4萬多元,當時這4萬多元開具了運輸發(fā)票,拿到對方公司才發(fā)現(xiàn)多給開了4萬多元的發(fā)票,對方公司還用不上。我們應當怎么處理這4萬多元的發(fā)票?
老師,我公司付給別人勞務費,應該是8.9萬,對方給開了2張5萬的,我讓對方開正好的發(fā)票,對方說這個月超限額了,沒發(fā)開,我已經(jīng)預付了5萬了,現(xiàn)在如果做記一張5萬的發(fā)票,明細就對不起來,他的明細是分兩次開的,一次6萬多,一次2萬多,這這應該怎么辦好?
要哈 只是不是現(xiàn)在給
你好,貨物給了你多少?6萬還是8萬?如果給了你6萬的話,差額可以放到預付賬款里面。
先給了4萬元預付款, 然后開票了6萬的發(fā)票 我又給他轉了4萬 這個流程 分錄我不知道怎么記錄了
借預付賬款4貸銀行借庫存商品貸預付賬款6 借預付賬款貸銀行存款4
第2筆預付賬款就成負數(shù)了
出現(xiàn)了負數(shù),可以的。表示欠了人家的。
后面再預付就對了嗎
你好,對的是的,是這么做的。
借 主營業(yè)務成本,不是庫存商品行不?
你好,你當月做了收入嗎?如果當月做了收入可以的。
就是12月才開進來的
收入幾月份做的 ?銷售出去了嗎
都是12月進,1月出
你好,那就可以直接做到主營業(yè)務成本,把庫存商品改成主營業(yè)務成本。