這算什么,增值稅嗎還是消費?

2019年5月,某酒廠購進酒精(酒精所用原料為糧食),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元,生產(chǎn)領(lǐng)用其中的70%用于生產(chǎn)A酒,本月銷售白酒20噸,取得不含稅銷售額40萬元,并收取包裝物押金4.52萬元。計算該酒廠2019年5月應(yīng)納消費稅稅額 問題
某酒廠為一般納稅人2019年年5月從糧農(nóng)處收購高粱,收購憑證注明支付糧農(nóng)現(xiàn)金50萬元,另支付運費取得專用發(fā)票注明運費4萬元,委托處在農(nóng)村的B廠加工酒精,取得了B廠開具的加工費及代墊輔料為20萬元,的專用發(fā)票。酒廠當(dāng)期將收回的酒精的80%用于加工白酒。本月銷售瓶裝糧食白酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票取得價款170萬元,同時收取包裝物押金11.3萬元。要求:計算酒廠5月應(yīng)納稅額
某酒廠為一般納稅人2019年年5月從糧農(nóng)處收購高粱,收購憑證注明支付糧農(nóng)現(xiàn)金50萬元,另支付運費取得專用發(fā)票注明運費4萬元,委托處在農(nóng)村的B廠加工酒精,取得了B廠開具的加工費及代墊輔料為20萬元,的專用發(fā)票。酒廠當(dāng)期將收回的酒精的80%用于加工白酒。本月銷售瓶裝糧食白酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票取得價款170萬元,同時收取包裝物押金11.3萬元。要求:計算酒廠5月應(yīng)納稅額
1.甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒,2020年9月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進玉米100噸,總價款300000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運費4200元。(2)本月將上述購入玉米生產(chǎn)為糧食酒精,支付人工、輔助材料等成本合計160000元。該酒廠委托某縣乙酒廠加工成散裝白酒,將酒精運輸?shù)揭揖茝S支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運費32500元。(3)月底將委托加工的散裝白酒收回,合計60噸。取得增值稅專用發(fā)票注明加工費59000元。乙酒廠同類產(chǎn)品不含稅售價12827.08元/噸,乙酒廠已代收代繳消費稅。本月將其90%領(lǐng)用深沉瓶裝白酒,剩余10%加價銷售,不含稅售價80000元。(4)銷售該批瓶裝白酒1500箱,含稅單價每箱585元,另收品牌使用費18000元。(5)銷售自產(chǎn)散裝白酒13噸,不含稅單價每噸6880元,另收取包裝物押金15540元,雙方議定13個月后押金退還,甲酒廠單獨核算該押金
1.甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒,2020年9月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進玉米100噸,總價款300000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運費4200元。(2)本月將上述購入玉米生產(chǎn)為糧食酒精,支付人工、輔助材料等成本合計160000元。該酒廠委托某縣乙酒廠加工成散裝白酒,將酒精運輸?shù)揭揖茝S支付運輸公司運費取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運費32500元。(3)月底將委托加工的散裝白酒收回,合計60噸。取得增值稅專用發(fā)票注明加工費59000元。乙酒廠同類產(chǎn)品不含稅售價12827.08元/噸,乙酒廠已代收代繳消費稅。本月將其90%領(lǐng)用深沉瓶裝白酒,剩余10%加價銷售,不含稅售價80000元。(4)銷售該批瓶裝白酒1500箱,含稅單價每箱585元,另收品牌使用費18000元。(5)銷售自產(chǎn)散裝白酒13噸,不含稅單價每噸6880元,另收取包裝物押金15540元,雙方議定13個月后押金退還,甲酒廠單獨核算該押金
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年七月從農(nóng)民手里購進一批蘋果,收購價款為10400元,將這批蘋果加工成果汁對外銷售,取得不含稅19500元,求七月應(yīng)納增值稅,為什么進項稅額又乘10%呢
如果說你是用于13%的,那你就可以按10%的。