你好,不能抵扣進項

我公司是二類醫(yī)療器械公司,一般納稅人,收到的增值稅專票,同一張票上既有3%的稅率又有13%的稅率,請問如何抵扣
我公司是醫(yī)療器械的買了辦公用品和汽車維修費能進行進行增值稅進項稅額抵扣嗎
醫(yī)療器械公司收到汽車服務公司開具的技術服務費專票 能抵扣增值稅嗎
醫(yī)療器械公司收到購買酒的專票能進行抵扣增值稅嗎?
醫(yī)療器械公司一般納稅人收到住宿費的專票能進行抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬不是免征增值稅嗎?8萬也沒超過10萬啊,就算加上平均分攤的租金也不超過10萬啊,為什么8萬還要交增值稅呢?
公司生產車間200萬的空調系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬,收到發(fā)票100萬,需要怎么做賬?10月第二次付款90萬,收到發(fā)票90萬,需要怎么做賬?11月第三次付10萬,收到發(fā)票10萬,需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點不了
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人。現(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進行了納稅調整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進行處理?
公司賬戶可以轉個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設計服務也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
這是為什么呢
因為不是用于生產經營。