同學(xué)你好 異地的差旅費(fèi)的可以
一個(gè)一般納稅人公司 收到員工出去旅行的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票 為什么不能抵扣呢
我公司是二類醫(yī)療器械公司,一般納稅人,收到的增值稅專票,同一張票上既有3%的稅率又有13%的稅率,請(qǐng)問(wèn)如何抵扣
我公司是醫(yī)療器械的買了辦公用品和汽車維修費(fèi)能進(jìn)行進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
醫(yī)療器械公司收到汽車服務(wù)公司開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票 能抵扣增值稅嗎
醫(yī)療器械公司收到購(gòu)買酒的專票能進(jìn)行抵扣增值稅嗎?
老師,我們目前還沒(méi)有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報(bào)印花稅嗎?
運(yùn)動(dòng)裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項(xiàng)資金撥款也要開(kāi)發(fā)票嗎
老師你好,你說(shuō)這個(gè)公司沒(méi)業(yè)務(wù),工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫(kù)存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請(qǐng)問(wèn)老師、同一個(gè)客戶、又是供應(yīng)商、有應(yīng)收沖應(yīng)付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤(rùn)表來(lái)說(shuō),1季的季報(bào)和3月份利潤(rùn)表金額是相同的,那么在3月的月報(bào)利潤(rùn)表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤(rùn)月報(bào)表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購(gòu)酒1650,能一次性記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)嗎
小規(guī)模納稅人。計(jì)提并交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?這個(gè)三級(jí)科目對(duì)嗎