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老師,請問我2021年1月都計(jì)提了客戶經(jīng)理的返利,但是到12月領(lǐng)導(dǎo)指示修改了客戶經(jīng)理的返利標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致之前計(jì)提的返利比實(shí)際的計(jì)提多了,我在12月應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-01-11 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 13:50

你好 ;? ? 客戶經(jīng)理是你們員工 還是 你們公司以外的 個(gè)人取得返利 ? 這樣好判斷科目? ?

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快賬用戶1922 追問 2022-01-11 13:51

公司以外的個(gè)人

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:53

你好;? 意思是多計(jì)提了? 。你原來 計(jì)提分錄怎么掛的; 你12月結(jié)賬了沒有? ?

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快賬用戶1922 追問 2022-01-11 13:54

每月計(jì)提 借 營業(yè)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 沒結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:57

你好;現(xiàn)在做 借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 。 紅沖 計(jì)提多的部分金額??

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快賬用戶1922 追問 2022-01-11 13:58

我可以做 借 其他應(yīng)付款 貸 營業(yè)外收入 嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:01

你好;? ?不是的。 按我說的寫? ?

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快賬用戶1922 追問 2022-01-11 14:02

我按您這樣寫了也會導(dǎo)致利潤增加 相應(yīng)的數(shù)對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:08

你好 ;? ? 你這樣會到時(shí)利潤增加的? ?。? 本身營業(yè)外收入這樣處理就不對??

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快賬用戶1922 追問 2022-01-11 14:08

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:13

沒事的;希望能幫到你

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你好 ;? ? 客戶經(jīng)理是你們員工 還是 你們公司以外的 個(gè)人取得返利 ? 這樣好判斷科目? ?
2022-01-11
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2021-01-04
您好,您返利是預(yù)期增加實(shí)物返利還是降低收入?
2022-04-02
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算清繳在職工薪酬明細(xì)表里面。稅收金額實(shí)際金額少填寫這個(gè)管理費(fèi)用的,你不要直接修改管理費(fèi)用。
2024-06-19
您好! 把“銀行存款-理財(cái)戶”科目余額全部調(diào)到“交易性金融資產(chǎn)”,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn) 400 借:銀行存款-理財(cái)戶 -400 沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用,入投資收益,分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:投資收益 10
2021-05-10
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