你好,計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn),如果還有盈利的可以做分紅,不分紅的話可以結(jié)賬了
老師,計(jì)提盈余公積金是不是按這個(gè)數(shù)據(jù),做完這兩筆就可以封賬了對嗎?
你好,老師,咨詢一下,未分配利潤是正數(shù),之前一直沒有計(jì)提過法定盈余公積,現(xiàn)在年末,是不是應(yīng)該計(jì)提法定盈余公積,任意盈余公積可以不計(jì)提呢?這個(gè)計(jì)提,按哪兒的數(shù)字計(jì)提呢?
老師您好,公司是一般納稅人,2019年虧損24,421.5元2021年盈利186407.51,沖減2019年虧損以后,未分配利潤是161,986.01我計(jì)提盈余公積按161986.01的10%計(jì)提計(jì)算嗎? 2022年盈利658955.86,加上2021年未分配161986.01以后是820941.87我2022年計(jì)提盈余公積是65895.86計(jì)提嗎? 這兩年就忘記計(jì)提盈余公積了,想現(xiàn)在補(bǔ)提,不知道怎么計(jì)提了
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上盈余公積和資本公積如果有金額的話,說明這些錢存在銀行賬戶是不能隨便動(dòng)的對哇,也就是說,銀行余額數(shù)據(jù)至少要等于這兩個(gè)數(shù)據(jù)之和,我的這個(gè)理解 對哇,謝謝
老師,我是剛剛接手業(yè)務(wù)不熟練。同事做的日記賬里面,就有這兩筆記錄,這是一個(gè)意思對嗎。公轉(zhuǎn)私什么意思。是不是提取現(xiàn)金到公司做備用金?這兩筆其實(shí)就是做一筆分錄就可以了是嗎
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
‘老師 就是這個(gè)數(shù)據(jù) 按照你收的做就可以是嗎?
你之前有虧損嗎?如果有虧損的話,需要彌補(bǔ),沒有虧損的話可以。
老師?去年有虧損54萬,要再做一個(gè)什么分錄?研發(fā)加計(jì)扣除的一百多萬只算在企業(yè)所得稅中?不用做別的分錄?
借本年利潤負(fù)鼠貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
加計(jì)扣除的,在賬務(wù)處理中不用體現(xiàn)。
老師?我們是2019年虧損54萬,2020年凈利潤39萬(沒有提取法定盈余公積),2021年凈利潤170萬,請問2020年的需要補(bǔ)提法定盈余公積嗎?2021年怎么做分錄才能完全結(jié)賬呢?
好需要的按照170-(54-39)*10%計(jì)提
借利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
當(dāng)年分紅的話,再做上分紅的就可以結(jié)賬了。
老師,2020年是盈利39萬,不是虧損
但2020年沒做提取法定盈余公積了,今年要補(bǔ)上嗎
哦,我那個(gè)算法沒有問題,你再看一下。
老師,那2019年之前的盈余公積都沒計(jì)提是不是也要補(bǔ)計(jì)提上???
是的是的,可以補(bǔ)上的。
但是你二零年不需要計(jì)提的。