這個(gè)可以元月進(jìn)行沖銷的
老師你好!我第一次接觸外帳,第四季度有利潤(rùn),要繳納所得稅,這個(gè)所得稅12月份憑證要不要計(jì)提?如要計(jì)提不是要先出利潤(rùn)表,看看賺了多少,才反回去計(jì)提所得稅,再重新出報(bào)表
#提問(wèn)#老師,在2020年9月季報(bào)所得稅時(shí),我們彌補(bǔ)了去年的虧損3000元之后還需繳納2900元所得稅,當(dāng)時(shí)也計(jì)提了所得稅2900,并且選擇延期到2021年1月繳納;現(xiàn)在到了12月底,在所得稅報(bào)表中又彌補(bǔ)一次去年的3000元虧損,彌補(bǔ)以后還需繳納所得稅3萬(wàn),那么這筆應(yīng)交的3萬(wàn)所得稅是不是包含了之前計(jì)提的2900元?12月的計(jì)提所得稅額是3萬(wàn)還是3萬(wàn)減去2900元后的余額?
我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí),遇上有點(diǎn)問(wèn)題:第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納,但我填 寫年度申報(bào)表時(shí),表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒(méi)有有納稅啊,會(huì)不會(huì)矛盾呢
老師,我第四季度集計(jì)提所得稅6000元。所得稅報(bào)表的時(shí)候?qū)嶋H應(yīng)繳納3000元,差額在元月份沖銷還是重新返回去重新出報(bào)表?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
可以重新返回去重做嗎
因?yàn)樵路莸馁~還沒(méi)有做
可以的,可以反結(jié)賬修改的