你好,也就是你們單位不需要繳納所得稅。
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報A類時,遇上有點問題:第四個季度的企業(yè)所得稅,我是準備在1月份計提繳納,但我填 寫年度申報表時,表里“實際應補(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會不會矛盾呢
老師您好,我想問下填寫2023年第四季度企業(yè)所得稅申報表的時候上年度的虧損數(shù)據(jù)會帶出來嗎?本年度有利潤(如果彌補上年虧損的話實際上是不用繳所得稅的)會需要繳納所得稅嗎?
老師,現(xiàn)金流量表對應的資產(chǎn)表和利潤表有啥邏輯關系呢,我做完前兩個表,不會流量表了,
老師您好,請問公司采購貨款預付30%,剩余70%與供應商公司的銀行機構貸款,每次還款時相當于還貸款和貨款,請問賬務怎么處理
開票為什么提示這個?
老師是不是相當于開辦期間的采購物資和辦公費我都要攤銷啊
收入會計是做那些方面的賬務處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內部沒有結算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內部結算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
是盈利的嗎?看一下是不是彌補了虧損。
是盈利的,彌補了虧損,我司應付所得稅五百多的,我準備是在1月份計提繳納的,那所以的費用及憑證都會在2022年1月份產(chǎn)生,但這次我填寫年度報表時,顯示為0,而2021年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也顯示我司應付所得稅五百多
好,那你紅沖多計提的所得稅就可以的,你不需要交不用計提。
老師,納稅調整增加額是怎么算的
你好,你具體的有什么調整的項目?
比如福利費超過比例嗎?有招待費嗎?招待費按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來,其他的都需要調增。
沒有業(yè)務招待費, 其他的包括什么
為什么我填寫彌補虧損明細表時,當年境內的所得額會等于”本年所得額“+納稅調整增加額呢,
你好,那有沒有沒有發(fā)票的成本費用?
有,但數(shù)額對不上
他在哪一個表格里面填寫的是在納稅調整明細表扣除項目里面嗎?
不是,在企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)表里
你好,你看明細賬再調增里面都有明細帳的,具體的哪一個項目,吊燈你看一下。
是納稅調整項目明細表嗎,這個表,我沒填的時候年度申報表里的”納稅調整增加額就存在了,而且是不能改動的
你好,你的納稅調整明細表調增了你的主表自動取數(shù),他不可能直接在主表直接調增。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。