對(duì)的是的,是這么做的。
每月采購(gòu)配件時(shí)發(fā)票未到,可不可以不暫估應(yīng)付賬款,而直接掛應(yīng)付賬款,待收到發(fā)票且支付款時(shí)直接下應(yīng)付賬款可以嗎?(因?yàn)槭盏桨l(fā)票未必是那個(gè)月的全部貨款,可能是一部分)
購(gòu)買方當(dāng)月已付款,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒抵扣,留在以后抵扣,當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,
您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
應(yīng)付賬款不付了,可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎?那如果應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)收到的票是專票已經(jīng)抵扣了,那要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)付賬款,已收到發(fā)票,并做進(jìn)行抵扣,但是還未付款,那當(dāng)月是不是必須做賬,掛應(yīng)付賬款
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?