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采購商品掛了應付是8740元,在支付的時候付款8700元,40元對方給優(yōu)惠了。請問40元是記入財務費用貸方,還是做營業(yè)外收入40元。咨詢過其他會計說是看開票,如果對方給開8740的票,40就要沖財務費用,如果開了8700,40做營業(yè)外收入。到底這里應該怎么做呢?這里老師能具體說一下不

2022-01-10 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 13:46

學員你好,新準則是沖減原商品成本

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快賬用戶9096 追問 2022-01-10 13:48

請問老師具體怎么操作呢?庫存商品入賬價格早已經入賬了呀,這個還在重新入賬嘛

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:49

不用重新入賬,你這是商品銷售出去了嗎

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快賬用戶9096 追問 2022-01-10 13:50

老師我是購進。。。不是銷售,你再看看

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:51

我知道,我的意思是你買進開的這批賣出去沒

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快賬用戶9096 追問 2022-01-10 13:51

有一部分賣掉了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:52

那你沖減主營業(yè)務成本吧

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學員你好,新準則是沖減原商品成本
2022-01-10
您好 掛靠方已經自己支付給供應商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方
2021-12-05
這些費用可以做到工程施工這個科目里面。
2024-06-19
沖銷錯誤分錄: 原錯誤分錄(假設):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;借:應收賬款(紅字)2000 。 沖銷:借:應收賬款 - 項目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 。 補做正確關聯(lián):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;貸:應收賬款 - 項目 2000 。也可合并一步:借:應收賬款 - 項目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 ,將 2000 元從營業(yè)外收入調整回項目應收賬款
2025-07-14
你好,按照你這個模式是這樣的
2021-12-05
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