你好。對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題的,學(xué)員
你好老師,以前的進(jìn)項(xiàng)稅,每月沒(méi)認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交增稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在想認(rèn)證,是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?這個(gè)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人2月購(gòu)進(jìn)3月認(rèn)證,2月分錄是怎樣的啊,是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /或者 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—,進(jìn)項(xiàng)稅額??貸 應(yīng)付賬款。
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過(guò)大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
借:庫(kù)存1515459.36 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.72,預(yù)付賬款1712469.08. 次月 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅197009.7,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.7. 老師這2筆分錄對(duì)嗎
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品10萬(wàn),并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問(wèn)一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購(gòu)買(mǎi)的房屋(開(kāi)具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬(wàn)塊錢(qián),這8萬(wàn)塊錢(qián),他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,買(mǎi)來(lái)的料,沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票,到了年底,他沒(méi)還回來(lái)這8萬(wàn)塊錢(qián),那么,這8萬(wàn)會(huì)被視同分紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來(lái)著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來(lái)著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來(lái)了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開(kāi)的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒(méi)有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒(méi)有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 是不是也可以這樣操作,暫時(shí)不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),計(jì)入待認(rèn)證仲
可以的,沒(méi)問(wèn)題的,學(xué)員