同學(xué)你好 很高興為你解答 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我想問一下酒店自己宴請客戶視同銷售,繳納銷項稅的會計分錄是什么
老師,請問我們是酒類銷售企業(yè),從酒廠購買的酒做客情贈送給意向客戶或者做活動使用了,這種情況做視同銷售,視同銷售繳納增值稅的價格是按照我的購買價還是按照我對外的銷售價格?會計分錄怎么做?
老師,請問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費(fèi)和材料費(fèi),這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師,我們是酒類代理商,向下面的小店銷售白酒,我想問一下需不需要繳納消費(fèi)稅,都需要繳納什么稅?
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對方開了13個點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進(jìn)項,后期贈送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫存商品和銷項稅,會計上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項稅,但實(shí)際交增值稅的時候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計入籍銷售費(fèi)用科目,請問怎么合計麻煩寫下分錄哦
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會強(qiáng)制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
老師,如果我是用的西餐成本,要將西餐成本調(diào)撥出去,應(yīng)該怎么做賬。
你要調(diào)撥什么? 沒有聽懂
他是在西餐宴請的成本是不是要把他調(diào)撥出去,不屬于西餐成本。那調(diào)撥成本還會進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣就會重復(fù)了
不影響 這個可以調(diào)整 所得稅申報時候自己調(diào)整