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我小規(guī)模季度增值稅報(bào)表 6號(hào)填寫(xiě)0申報(bào)了 現(xiàn)在10才發(fā)現(xiàn)有無(wú)票收入忘記了 作廢不了 沒(méi)有稅控盤(pán)

我小規(guī)模季度增值稅報(bào)表  6號(hào)填寫(xiě)0申報(bào)了  現(xiàn)在10才發(fā)現(xiàn)有無(wú)票收入忘記了   作廢不了   沒(méi)有稅控盤(pán)
2022-01-10 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 11:19

你好,去稅務(wù)局修改的。你這個(gè)無(wú)票收入以后需要開(kāi)發(fā)票嗎。

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:21

沒(méi)有票的 是為了賬面好看才報(bào)無(wú)票收入 可以更正申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:23

你好,可以更正申報(bào)的,如果自己更正申報(bào)不了,得去稅務(wù)局。

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:24

就是我 不知道可不可以更正申報(bào) 這個(gè)更正申報(bào) 不會(huì)怎么樣吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:27

你好,企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào)是吧?企業(yè)所得稅也需要正常交稅的,你做無(wú)票收入,賬上和申報(bào)的是一致就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:27

其他的沒(méi)有影響的,你得確定一下,這個(gè)無(wú)票收入以后不開(kāi)。

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:31

我是一個(gè)季度報(bào)一次無(wú)票收入

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:32

無(wú)票收入是直接走內(nèi)銷(xiāo) 沒(méi)有開(kāi)票的

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 11:32

你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,做這個(gè)就可以的,需要正常交增值稅和所得稅。

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:35

嗯 好的 我現(xiàn)在就是去增值稅更正申報(bào) 的話 要是可以更正申報(bào)的話 就不用去柜臺(tái)是么?

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快賬用戶2207 追問(wèn) 2022-01-10 11:35

老師 要是不能更正申報(bào) 才去柜臺(tái)吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:36

你好,對(duì)的是的是這么做。

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你好,去稅務(wù)局修改的。你這個(gè)無(wú)票收入以后需要開(kāi)發(fā)票嗎。
2022-01-10
你是個(gè)體戶的是的話按你收入填寫(xiě)
2019-07-09
同學(xué)你好,一般情況下,填寫(xiě)到第1行負(fù)數(shù)。
2022-01-15
同學(xué)你好:無(wú)票收入有明顯證據(jù)表明是本月發(fā)生的可以再去改一下。沒(méi)有的話做到下個(gè)月的無(wú)票收入也行。
2021-07-09
如果前期未開(kāi)票收入與后期補(bǔ)開(kāi)普通發(fā)票在同一季度,且季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,應(yīng)將補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票金額在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中,以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減前期申報(bào)的未開(kāi)票收入金額。
2025-01-11
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