你好,去稅務(wù)局修改的。你這個(gè)無(wú)票收入以后需要開(kāi)發(fā)票嗎。
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來(lái)發(fā)現(xiàn)忘記算無(wú)票收入了,再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來(lái)發(fā)現(xiàn)忘記算無(wú)票收入了,我是要再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
我小規(guī)模季度增值稅報(bào)表 6號(hào)填寫(xiě)0申報(bào)了 現(xiàn)在10才發(fā)現(xiàn)有無(wú)票收入忘記了 作廢不了 沒(méi)有稅控盤(pán)
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣(mài)出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開(kāi)票額度那邊顯示是一個(gè)月的開(kāi)票額度嗎 那月 季銷(xiāo)售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來(lái)?
問(wèn)哈,丙公司投入原材料500萬(wàn)作為實(shí)收資本,65萬(wàn)稅金丙公司自己支付,這65萬(wàn)屬不屬于資本公積
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷(xiāo)售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
沒(méi)有票的 是為了賬面好看才報(bào)無(wú)票收入 可以更正申報(bào)嗎?
你好,可以更正申報(bào)的,如果自己更正申報(bào)不了,得去稅務(wù)局。
就是我 不知道可不可以更正申報(bào) 這個(gè)更正申報(bào) 不會(huì)怎么樣吧
你好,企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào)是吧?企業(yè)所得稅也需要正常交稅的,你做無(wú)票收入,賬上和申報(bào)的是一致就可以了。
其他的沒(méi)有影響的,你得確定一下,這個(gè)無(wú)票收入以后不開(kāi)。
我是一個(gè)季度報(bào)一次無(wú)票收入
無(wú)票收入是直接走內(nèi)銷(xiāo) 沒(méi)有開(kāi)票的
你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,做這個(gè)就可以的,需要正常交增值稅和所得稅。
嗯 好的 我現(xiàn)在就是去增值稅更正申報(bào) 的話 要是可以更正申報(bào)的話 就不用去柜臺(tái)是么?
老師 要是不能更正申報(bào) 才去柜臺(tái)吧
你好,對(duì)的是的是這么做。