同學(xué)你好:無票收入有明顯證據(jù)表明是本月發(fā)生的可以再去改一下。沒有的話做到下個(gè)月的無票收入也行。
老師,上年度季度所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎?還是匯算清繳的時(shí)候修改呢?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,我是要再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
老師,是從銀行進(jìn)賬的,能明顯證明。
同學(xué)你好:那就去改一下吧。
老師,我小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,退的增值稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,如果改報(bào)表,當(dāng)時(shí)退稅上傳的增值稅申報(bào)表也錯(cuò)了,怎么改呢?
銀行收款你做的預(yù)收賬款還是?因?yàn)檫@個(gè)還和別的有關(guān)聯(lián),無票收入申報(bào)到次月影響不大。
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。我們的無票收入是那種公用號(hào)一筆一筆進(jìn)賬,比較多,不是單獨(dú)的一筆??梢赃@個(gè)季度不做收入,先做預(yù)收賬款,下個(gè)季度再轉(zhuǎn)無票收入嗎?
做預(yù)收賬款,下個(gè)季度記收入
好的,明白了,老師,這樣就不用改表,也不涉及退稅上傳資料的錯(cuò)誤,對(duì)吧。
你這個(gè)稅收入確認(rèn)時(shí)間的問題,稅務(wù)那邊改表涉及太多,只要你的申報(bào)沒有跨年度就可以接受。一般跨年度會(huì)比較麻煩。
好的,那就按照您的操作進(jìn)行,謝謝您
同學(xué)你好:希望解答對(duì)你有幫助。