你好,普票的可以免稅的,普票的,在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷售額,專票的,在第一欄和第二欄填寫(xiě)。
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)超過(guò)45萬(wàn),其中包括未開(kāi)票收入,想問(wèn)問(wèn)未開(kāi)票收入在增值稅申報(bào)表哪申報(bào)?
小規(guī)模納稅人季度代開(kāi)了專票,又開(kāi)具了普票,專票不超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)附加稅時(shí)是不是要連同專票的增值稅一塊申報(bào)附加稅
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn);一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
增值稅及附加稅納稅申報(bào)表,開(kāi)了專票也開(kāi)了普票,其余是不開(kāi)票收入,一起未超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表應(yīng)怎么填?
填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用),開(kāi)票額季度不超45萬(wàn),我們這個(gè)季度實(shí)際開(kāi)票9.5萬(wàn)元,除了主表還需要填寫(xiě)附表嗎,比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫(xiě),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫(xiě)
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說(shuō)應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計(jì)算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂(lè)請(qǐng)問(wèn):一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開(kāi)了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷售是8040每噸,利潤(rùn)每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬(wàn)的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問(wèn)題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計(jì)入存貨,這是個(gè)悖論,是題的答案不對(duì)嗎?
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷