學(xué)員您好,年底把進(jìn)項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 該科目的借方余額就是留抵稅額
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進(jìn)項,未交增值稅的金額是銷項減進(jìn)項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因為上個月有留底。
老師我想問下,年底進(jìn)項多于銷項,那未交增值稅怎么算,就是銷項-進(jìn)項嗎
老師我想問下,年底進(jìn)項多于銷項,那未交增值稅怎么算,就是銷項-進(jìn)項嗎
老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項大于進(jìn)項是 借:銷項 貸:進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎 如果有留底稅 是用什么科目
老師:我想問下:12月銷項稅額是負(fù)數(shù),沒有進(jìn)項,等于年底銷項變成了留底稅額,這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額啊?
您好,上個月的銷售人員的工資計提到管理費(fèi)用去了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費(fèi)用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實際消費(fèi)再開發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標(biāo)代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費(fèi)用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫分錄?
謝謝老師
不客氣的學(xué)員,祝學(xué)習(xí)愉快。滿意請五星好評哈